一、 *采购人名称: ******学院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************822
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学院
六、 *验收日期: 2024年12月27日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 高品乐 A4-75克 打印/复印纸 1 184.0 高品乐/GOLDEN COIORA4-75克 验收通过 2 清风 原木卷筒纸 卷筒纸 6 84.0 清风/qingfeng原木卷筒纸 验收通过 3 得力 资料册 6 132.0 得力/deli5006 验收通过 4 金士顿 DTX/128GB U盘 1 110.0 金士顿/KingstonDTX/128GB 验收通过 5 得力 信纸 8 20.0 得力3428 验收通过 6 得力 1512 电子计算器 1 45.0 得力/deli1512 验收通过 7 得力 0038 彩色别针/回形针/大头针 5 25.0 得力/deli0038 验收通过 8 得力 6824 记号笔/粗笔 3 72.0 得力/deli6824 验收通过 9 晨光 YS-05 便签本/便条纸/N次贴 粘性便签纸留言贴 6 27.0 晨光/M&GYS-05 验收通过 10 得力 7788 彩色复印纸 3 39.0 得力/deli7788 验收通过 11 得力 9864 方形快干印台印泥 清晰印记 财务用品 办公用品 9864 2 24.0 得力/deli9864 验收通过 12 得力 63102报告夹5只 2 35.0 得力/deli63102 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 张广祥
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