一、 *采购人名称: ******学院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************200
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学院
六、 *验收日期: 2024年12月27日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 斑马 JJ15-BK 中性笔 12 72.0 斑马/ZEBRAJJ15-BK 验收通过 2 西部数据 WDBUZG0020BBK -2TB移动硬盘 1 580.0 西部数据/WDWDBUZG0020BBK 验收通过 3 得力 3151 活页记事本-100页 5 110.0 得力/deli3151 验收通过 4 玛丽 A4 70G 极速打印/复印纸 5 100.0 玛丽A4 70G 验收通过 5 闪迪 CZ880 U盘 1 219.0 闪迪/SandiskCZ880 验收通过 6 得力 5596网格拉链文件袋 6 24.0 得力5596 验收通过 7 公牛 GN-109K 电源插座 1 80.0 公牛/BULLGN-109K 验收通过 8 齐心 A858抽杆报告夹 4 100.0 齐心/ComixA858 验收通过 9 得力 2801 翻页激光笔 1 105.0 得力/deli2801 验收通过 10 得力/deli 8552ES 票夹/长尾夹 4 60.0 得力/deli8552ES 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 张田田
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